Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/19 | 02/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | 01/19 El.energia Tolstého 11 - vyúčt. | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 54,02 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Oprava a ladenie čembál a spinetu | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 120,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 620,90 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Oprava tlačiarne Xerox M123 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 360,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | 03/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | 03/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 990,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | 02/19 Servis a prenajom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | 01/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | 02/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0020/19 | Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu kanalizácie, Konventná 4, v celkovej sume 504,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 504,00 € | 05.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0025/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 3 340 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 580,44 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 580,44 € | 05.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/005/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 02/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 286,50 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/006/19 | Poplatok za gastro lístky 3/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 222,44 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0013/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 620,90 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 620,90 € | 04.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0019/19 | Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu strojnej časti RaOMZ - plynu, Tolstého 11, v celkovej sume 8 580,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 8 580,00 € | 04.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |