Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/19 01/19 Servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,16 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Elektroinštalačné práce Konzervatórium 00605808 Febomont, s.r.o. 36279838 990,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 02/19 Plyn Konventná 4 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 637,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 02/19 Plyn Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 1 985,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 02/19 Plyn Mateja Bela 5 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 1 050,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 02/19 Plyn Mateja Bela 5 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 4,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 01/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Servis tlačiarne Canon IR 1016 Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 180,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 01/19 Hovorné Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 64,98 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Členský poplatok 2019 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 33,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 01-03/19 služby SANET Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Tonery 3 ks Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 105,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 01/19 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 166,36 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 59,71 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0016/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 28.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0015/19 Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 293,94 €. Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 293,94 € 27.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0014/19 Objednávam u Vás servis tlačiarne Xerox M123, v celkovej sume 360,- €. Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 360,00 € 24.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0027/19 Toal. papier Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 127,94 € 22.02.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0012/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 38,40 € 21.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0004/19 Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 127,94 € 21.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka