Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4009

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0007/23 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 xl- black a magenta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 65,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0018/23 1 ks IP kamera a 1 ks lampa do projektora Epson Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 201,36 € 31.01.2023 23.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/23 seminár PaM online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/23 výmena uzatváracej klapky vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 406,56 € 30.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
Dodatok č. 1 k Dohode Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 02.09.2022 Základná škola s materskou školou 52848094 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 26.01.2023 01.02.2023 30.06.2023 31.01.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
DFBV/0014/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 167,47 € 26.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/23 Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tatra Reisen s.r.o. 48004871 4 200,00 € 24.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0006/23 Objednávame u Vás 1 ks IP kameru a 1 ks lampu do projektora Epson Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 210,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0012/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 619,68 € 23.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/23 pracovné rukavice nitrilové Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 106,30 € 19.01.2023 24.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0004/23 Objednávame u Vás 20 ks nitrilové rukami pracovné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 110,00 € 18.01.2023 19.01.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0003/23 objednávame u Vás čistenie a monitoring kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 936,00 € 18.01.2023 30.01.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0002/23 Objednávame u Vás servis pieskových filtrov bazénovej technológie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 410,00 € 18.01.2023 30.01.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0005/23 Objednávame u Vás ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov - LK od 22.1. do 27. 1. 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tatra Reisen s.r.o. 48004871 4 200,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0010/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 262,27 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,30 € 13.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 13.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 532,36 € 13.01.2023 24.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/23 Stravovanie 12/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 097,50 € 12.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/23 Príspevok na stravovanie 12/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 176,60 € 12.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra