Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0013/19 Objednávame u Vás testy na prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium v počte 250 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 000,00 € 18.02.2019 20.02.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0053/19 Seminár "Ako sa zmenili pravidlá VO...." - Bitter, Boriová Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 100,00 € 12.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 7 697,89 € 12.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 N-Terr s.r.o. 46808876 79,75 € 12.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -298,39 € 08.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -328,77 € 08.02.2019 03.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 118,32 € 07.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 07.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/19 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 995,28 € 07.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 470,40 € 07.02.2019 04.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 45,84 € 07.02.2019 04.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/19 Ubytovanie a strava pre študentov - Lyžiarsky výcvik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 43982387 8 550,00 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/19 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 43,64 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 268,30 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 210,58 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 370,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/19 Členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra