Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/21 | Publikácia "PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na r. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 27.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/21 | Korkové tabule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0061/21 | Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu na úpravu kabeláže v uč. PC a a Uč. 18b- internet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 200,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1. zmluva o dielo | zmluva o dielo - rekonštrukcia kuchyne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BAUPAK s.r.o | 44 687 770 | Stavebné práce, opravárenské práce | 106 070,65 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0165/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 101,89 € | 19.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0060/21 | Objednávame u vás 2 ks korkové tabule 40x60 cm | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 15,00 € | 19.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0059/21 | Objednávame u Vás opravu alarmu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Proffice, s. r. o. | 35888636 | 120,00 € | 14.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0161/21 | toner HP CB 541A cyan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 12.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,93 € | 12.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/21 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 29,77 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -895,83 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -167,64 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0058/21 | Objednávame u Vás toner do HP LJ 1215 modrý | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/21 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 846,87 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/21 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/21 | Stravovanie zamestnancov - jún 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 818,40 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/21 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |