Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/20 | Gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 654,94 € | 13.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0028/20 | Objednávame u Vás 120 ks stravných lístkov pre zamestnancov na mesiac máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 660,00 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0102/20 | Za poskytnutie odborných a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 43,73 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0100/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0099/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0098/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0096/20 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0097/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 864,85 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0095/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.04.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0092/20 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0093/20 | Bezkontaktný teplomer 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 170,40 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0089/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0091/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 838,64 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0090/20 | Telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,12 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0094/20 | Servis kanalizačných systémov - dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0088/20 | Posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie posudku o riziku a prevádzkového poriadku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 1 368,00 € | 20.04.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0027/20 | Objednávame u Vás servis kanalizačných systémov - dezinfekciu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0084/20 | Toner HP CB435/CB436, HPCF283X, tonery do tlačiarne Canon PGI 570XL a 571XL-B,M,C,Y a antibakteriálny gel na ruky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 230,64 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |