Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0033/20 | Objednávame si u Vás termokameru pre snímanie telesnej teploty - set 2 z vašej cenovej ponuky v hodnote 1.200,- €. Cena je včítane DPH. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WVsignage s.r.o. | 51995034 | 1 200,00 € | 23.05.2020 | 23.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0112/20 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0032/20 | Objednávame u Vás toner do HP LJ 1018- 1 ks, Brother DCP-7030 - 1 ks, Canon 570, 571BK, C, M, Y - 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,00 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0108/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 603,79 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0107/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -545,02 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0109/20 | nákup koberca a pokládka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 352,32 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/20 | Dodávka a montáž oplotenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 2 059,50 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/20 | Dodávka a montáž tieniacej folie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 890,69 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0106/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 979,28 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0105/20 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0031/20 | Objednávame u Vás dodávku a montáž tieniacej fólie na školské ihrisko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 900,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0030/20 | Objednávame u Vás dodávku a montáž oplotenia, bránka š 150 cm + vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 2 100,00 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0029/20 | Objednavame u vas dodavku a montaz koberca do kab. Nj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 352,32 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0104/20 | Gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 654,94 € | 13.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0028/20 | Objednávame u Vás 120 ks stravných lístkov pre zamestnancov na mesiac máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 660,00 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0102/20 | Za poskytnutie odborných a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 43,73 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0100/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0099/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |