Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0057/20 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 155,94 € 06.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/20 Údržba telefónnej siete a tel ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 06.03.2020 03.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0017/20 Objednávame u Vás dopravu osôb dňa 6.3.2020 na trase Bratislava - Sereď a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0005/20 Príspevok na stravu zamestnancom - február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 103,50 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/20 Toner a optovalec pre tlačiareň Brother DCP 7030 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 66,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/20 Stravovanie zamestnancov - február 2020 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 683,10 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/20 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/20 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 641,37 € 03.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/20 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 164,68 € 02.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/20 Vypracovanie dokumentácie:Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CMT Group s.r.o 47372141 69,60 € 02.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/20 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.03.2020 03.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0016/20 Objednávame u Vás optovalec a toner do tlačiarne Brother DCP7030 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 70,00 € 02.03.2020 05.03.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0042/20 servis na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 130,08 € 26.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/20 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 26.02.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/20 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 453,60 € 26.02.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/20 Toner HP Q2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 25.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0015/20 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 170,00 € 25.02.2020 27.02.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0040/20 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 38,60 € 24.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra