Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/23 | Mesačná kontrola EPS, 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Mesačná kontrola EPS, 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/22 | Mesačná kontrola EPS, 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | Mesačná kontrola EPS, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | Štvrťročná kontrola EPS 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | Mesačná kontrola EPS, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0088/24 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 094,60 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0119/24 | Mesačná kontrola EPS, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0115/24 | Mesačná kontrola EPS, 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0018/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0357/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0127/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0151/25 | Tlač 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 116,05 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0117/25 | Tlač 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 112,05 € | 02.05.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0077/25 | Tlač 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,32 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0047/25 | Tlač 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 111,04 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0019/25 | Tlač 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 111,09 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |