Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/17 | Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Zimová | 32073046 | 90,00 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Graficky dizajn - letaky Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Chmelová | 0 | 100,00 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0011/17 | Grafická príprava letáku VI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Chmelová | 0 | 100,00 € | 13.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0162/25 | Elektrina 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,63 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0125/25 | Elektrina 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,62 € | 06.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | Elektrina 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,74 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0058/25 | Elektrina 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 496,29 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/25 | Elektrina 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 559,42 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0378/24 | Elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,65 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/24 | Elektrina 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 525,61 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0304/24 | Elektrina 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,52 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/24 | Elektrina 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 504,11 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Elektrina, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Elektrina, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | Elektrina, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | Elektrina, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra |