Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4438
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0181/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 422,90 € | 17.12.2018 | 08.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0148/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 286,85 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0055/20 | Guličkový bazén | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 500,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0100/20 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,85 € | 24.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0261/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 170,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0101/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 170,00 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0008/23 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,75 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
VO/0002/23 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,75 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0377/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 69,95 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0169/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 69,95 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0311/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 27,50 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 62,95 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0124/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 90,45 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0052/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0144/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/25 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0010/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 30.01.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0012/18 | Vybavenie do DSS a SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 76,83 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 43,40 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 30,43 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |