Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0061/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 364,56 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0150/24 | Réžia klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 64,32 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0151/24 | Strava klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 213,18 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
VO/0056/24 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v priestoroch CSS | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 008,00 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0148/24 | Dovoz stravy 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/24 | Potraviny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 122,47 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | Plyn-Lˇ 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 180,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 221,58 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0057/24 | Zabezpečenie stravy pre klientov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 929,00 € | 30.08.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0146/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 4 550,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0145/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 60,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
VO/0055/24 | Predplatné - slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0144/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
VO/0054/24 | Ethernetový prepínač / SWITCH TP-LINK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 60,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0143/24 | Rekonštrukcia dvora a oprava vnútorných priestorov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | 111 444,98 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/24 | Mobil 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,75 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0135/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 586,27 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0134/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,58 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0132/24 | PHM 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,19 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |