Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3013

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/24 Strava klienti 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 337,22 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0038/24 Nákup práčky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 300,98 € 06.06.2024 13.06.2024 Objednávka
DFBV/0093/24 Telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 78,30 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 Asanácia živočíšnych škodcov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
4/2024 Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia Naše Mesto č. NM24_110 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Nadácia Pontis 31784828 Iné 0,00 € 05.06.2024 05.06.2024 06.06.2024 Mgr. Beata Dúczová Riaditeľka Zmluva
DFBV/0090/24 PHM 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,70 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 MEDIMED 48089923 70,39 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0037/24 Výroba skríň na mieru Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jozef Svoboda 11634065 4 550,00 € 04.06.2024 12.06.2024 Objednávka
VO/0036/24 Maliarske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 70,90 € 04.06.2024 11.06.2024 Objednávka
DFBV/0089/24 Dovoz stravy 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 225,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 172,93 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 Plyn 6/2024-Ľ Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 177,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 Nákup tatranského profilu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 WOOD PROFIL s.r.o. 47891203 319,33 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 Kontrola/Doplnenie oleja Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 48,66 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0035/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 MEDIMED 48089923 70,39 € 27.05.2024 08.06.2024 Objednávka
VO/0034/24 Asanácia živočíšnych škodcov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Objednávka
DFBV/0085/24 Vodné, stočné J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 290,48 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/24 Nákup šijacieho stroja a príslušenstva Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TEXCENTRUM 35748869 658,90 € 24.05.2024 30.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0033/24 Kontrola a doplnenie motorového oleja vo vozidle Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 48,66 € 23.05.2024 05.06.2024 Objednávka