Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,82 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0073/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,45 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0079/24 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 30.04.2024 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 476,16 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 103,33 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | Dovoz stravy 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 176,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
3/2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA 2024 č. 52022024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0068/24 | Nákup truhlíkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HORNBACH-Baumarkt SK | 35838949 | 142,49 € | 24.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
VO/0029/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0066/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,68 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 307,10 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0028/24 | Nákup truhlíkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HORNBACH-Baumarkt SK | 35838949 | 142,49 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0065/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 18.04.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
2/2024 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
VO/0026/24 | Technický dozor investora | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 3 240,00 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka |