Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2024 | Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia Naše Mesto č. NM24_110 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 0,00 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0090/24 | PHM 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,70 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 70,39 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
VO/0037/24 | Výroba skríň na mieru | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 4 550,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
VO/0036/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 70,90 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0089/24 | Dovoz stravy 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/24 | Nákup potravín | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 172,93 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/24 | Plyn 6/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | Nákup tatranského profilu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WOOD PROFIL s.r.o. | 47891203 | 319,33 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/24 | Kontrola/Doplnenie oleja | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 48,66 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
VO/0035/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 70,39 € | 27.05.2024 | 08.06.2024 | Objednávka | |||||
VO/0034/24 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0085/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,48 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0084/24 | Nákup šijacieho stroja a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TEXCENTRUM | 35748869 | 658,90 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0033/24 | Kontrola a doplnenie motorového oleja vo vozidle | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 48,66 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0083/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 611,80 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0032/24 | Nákup šijacieho stroja | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TEXCENTRUM | 35748869 | 658,90 € | 20.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka | |||||
VO/0031/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 611,80 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka | |||||
VO/0030/24 | Nákup tatranského profilu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WOOD PROFIL s.r.o. | 47891203 | 319,33 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka |