Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/23 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 432,10 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
VO/0019/23 Vzdelávanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 120,00 € 20.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0039/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 882,85 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
VO/0012/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 882,75 € 16.03.2023 28.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0038/23 Voda Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0011/23 Objednávka lavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 246,00 € 15.03.2023 24.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0035/23 Farby L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 77,40 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Doprava lavica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 8,90 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0017/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 77,40 € 14.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0034/23 čistiace prostriedky 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 232,81 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0010/23 čistiace potreby 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 232,81 € 10.03.2023 20.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0016/23 Nákup 2ks lavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 246,00 € 10.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0032/23 plyn J 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 701,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 99,68 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektrina J 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 431,12 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 571,56 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
VO/0018/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 99,68 € 09.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0029/23 elektrina L 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,41 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0009/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 571,56 € 08.03.2023 09.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0028/23 telefón 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra