Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0250/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,47 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0251/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 343,20 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
VO/0098/22 | Kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 567,00 € | 30.12.2022 | 09.01.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0249/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 567,00 € | 30.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
8/2022 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 28.12.2022 | 16.01.2023 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
7/2022 | ZMLUVA O PREPRAVE HOTOVEJ STRAVY | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0248/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0247/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 091,36 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0245/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 148,80 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0246/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Elektro servis Dufek | 17355681 | 350,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
VO/0097/22 | Termostat | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Elektroservis Dufek | 17355681 | 350,00 € | 22.12.2022 | 09.01.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0244/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | Valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 180,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | Dovoz stravy december 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | Režia klienti 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 75,03 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | Strava klienti 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 059,06 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0096/22 | Valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 180,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0238/22 | Práčka whirlpool | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 401,90 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | Notebook + myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 584,70 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |