Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 52,47 € 04.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0251/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 343,20 € 04.01.2023 07.02.2023 Faktúra
VO/0098/22 Kancelárske kreslá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 567,00 € 30.12.2022 09.01.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0249/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 567,00 € 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
8/2022 Dohoda o spolupráci Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Iné 0,00 € 28.12.2022 16.01.2023 Mgr. Beata Dúczová riaditeľka Zmluva
7/2022 ZMLUVA O PREPRAVE HOTOVEJ STRAVY Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 Iné 0,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Mgr. Beata Dúczová riaditeľka Zmluva
DFBV/0248/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 77,33 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0247/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 091,36 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0245/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 148,80 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0246/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Elektro servis Dufek 17355681 350,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
VO/0097/22 Termostat Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Elektroservis Dufek 17355681 350,00 € 22.12.2022 09.01.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0244/22 Deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 Valec do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Magic Print s.r.o. 36617661 180,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 Dovoz stravy december 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 285,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 Režia klienti 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 75,03 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 Strava klienti 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 059,06 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 117,04 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
VO/0096/22 Valec do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Magic Print s.r.o. 36617661 180,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0238/22 Práčka whirlpool Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 401,90 € 19.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 Notebook + myš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 584,70 € 19.12.2022 19.12.2022 Faktúra