Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0336/13 Fa za potraviny 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 90,58 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0337/13 Fa za potraviny 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 126,34 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0338/13 Fa za potraviny 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 147,50 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0339/13 Fa za xerox a epsom, Fa za RAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 84,00 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0336/13 Fa za potraviny 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 90,58 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0338/13 Fa za potraviny 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 147,50 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0342/13 Fa za gastrolístky nec, Fa za poplatky GL Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 474,30 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0355/13 355/2013doména dsspkm.sk od 10.6.2013 do 31.12.2013, 355/2013doména dsspkm.sk od 1.1.2014 do 10.6.2014 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0339/13 Fa za xerox a epsom, Fa za RAM Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 84,00 € 29.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0337/13 Fa za potraviny 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 126,34 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0394/13 Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,13 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0395/13 Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,46 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0396/13 Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,30 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0332/13 Fa za potraviny 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 94,14 € 27.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0333/13 Fa za potraviny 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 44,17 € 27.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0333/13 Fa za potraviny 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 44,17 € 24.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0332/13 Fa za potraviny 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 94,14 € 24.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0327/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 79,83 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0328/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 559,67 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0329/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 119,17 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra