Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/26 | umyvaci stol s 2 drezmi - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 411,93 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0024/26 | umyvaci stol s 2 drezmi, umývací stol s 1 drezom - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 692,85 € | 16.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,82 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 397,32 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 700,71 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,12 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 180,84 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 354,96 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0023/26 | žehlička Philips PerfectCare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 167,90 € | 14.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/26 | Objednávame si u Vás východiskovú revíziu správu elektroinštalácie na detašovanom pracovisku Furmánska 4, 841 03 Bratislava. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 320,00 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| OBJ/0019/26 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na 6 dráhovom bazéne, v zariadení GAUDEAMUS – ZKR, detašovanom pracovisku Furmanská 4 výmena svetelných zdrojov vrátane dopravy 35,- EUR prerobenie svietidiel na LED 5 ks vrátane zdrojov a dopravy 113,- EUR Gaudeamus-Mokrohájska: výmena svietidla v kuchyni 20,- EUR kontrola zásuvkovej elektroinštalácie u maséra vrátane dopravy 35,- EUR Furmanská: pripojenie sporáku 400V s materiálom 45,- EUR demontáž elektroinštalácie sporáku a umývačky 400V 30,- EUR doprava 15,- EUR Spolu: 293 € | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 293,00 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| OBJ/0020/26 | Objednávame u Vás odber vzoriek vody, mikrobiologický, bakteriologický a fyzikálno-chemický rozbor vzoriek vody vo výdajni stravy na pracovisku Furmanská 4. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 280,00 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0328/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,19 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 480,65 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mentavia s.r.o. | 57148970 | 180,00 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | telefon 3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,85 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,71 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | výmena pneu 7 aut, nákup pneu+disky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 896,76 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/26 | dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -21 487,49 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/26 | tepelna energia 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -306,07 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra |