Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0497/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 190,61 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 262,15 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,41 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
1/2024 | Zmluva o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | Stavebné práce, opravárenské práce | 63 001,82 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0487/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 353,58 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 389,37 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,70 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 290,01 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,50 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 105,06 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,73 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,82 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 639,83 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,99 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,55 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 201,58 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,71 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra |