Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0705/22 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 60,00 € 12.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0706/22 Fa za revízie plyn.spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 512,00 € 12.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0703/22 Fa za retr.+int.+nájom 10-11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0702/22 Fa za internet 10-11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0701/22 Fa za int.+nájom 10-11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0704/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 72,96 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0708/22 Fa za sieťový led zdroj Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Lampenwelt GmbH - Svetlá.sk 815559897 23,87 € 12.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0698/22 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 750,00 € 11.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0700/22 Fa za BOZP+PZS 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 11.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0699/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 11.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0695/22 Fa za stočné+voda 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 263,88 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0697/22 Fa za vyúčt.energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 624,18 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0696/22 Fa za vyúčt.energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,69 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0694/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 217,28 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0689/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 23,16 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0690/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 382,76 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0693/22 Fa za predd.na energie 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0692/22 Fa za predd.na energie 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0691/22 Fa za predd.na energie 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0688/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 1 077,18 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra