Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0603/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 237,94 € 12.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0602/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 299,25 € 12.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0601/22 Fa za mater.pre stolný futbal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Podolec Fotbálky.eu 68874421 37,05 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0598/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 268,01 € 07.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0600/22 Fa za energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 07.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0597/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 70,94 € 07.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0599/22 Fa za výmenu protipož.dvojkrídl.oceľových dverí Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. 31341578 9 980,42 € 07.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0593/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 352,78 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0592/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 362,34 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0594/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 503,86 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0595/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 526,22 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0596/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 166,20 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0590/22 Fa za energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0591/22 Fa za právne služby 8/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0589/22 Fa za plyn 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0588/22 Fa za plyn 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0587/22 Fa za plyn 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0586/22 Fa za predd.na energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0585/22 Fa za predd.na energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0584/22 Fa za predd.na energie 9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra