Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/23 Fa za hrnčeky s náustkami Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk 25784684 39,34 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 Fa za tlačivá Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠEVT a.s. 31331131 23,40 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 348,75 € 29.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/23-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 495,00 € 29.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 1 458,00 € 28.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 Fa za stočné+zrážky+voda 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 528,24 € 28.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFOV/0009/23 OV za daň z nehnuteľ.r.2023-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 281,12 € 28.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Fa za valec k podávaniu papiera na tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SOFOS a.s. 31318347 64,99 € 27.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 186,23 € 27.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 164,01 € 27.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 24.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Fa za vozíky na odpad Saekko-Boy+vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký 33764956 364,08 € 24.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Fa za opravy na det.ihrisku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 196,80 € 23.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Fa za wifi router,switch,káble Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 160,61 € 23.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFOV/0008/23 OV za parkovaciu kartu Mercedes Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 10,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Fa za madlo na chladničku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mc TREE SR a.s. 35759267 76,31 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 135,48 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 310,10 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 3,39 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 376,53 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra