Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0288/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | Fa za BOZP+PZS 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 481,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFOV/0010/23 | OV za havar.poist.Merced.6-12/23+1-6/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,45 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | Fa za predd.na plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 577,00 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | Fa za vyúčt.plynu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 350,70 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | Fa za oprava ručného mixéra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 39,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | Fa za misky,viečka,lyžičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 372,54 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/23-teľ+nec+SF-údržbári | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 55,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 329,79 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 88,95 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,42 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | Fa za stočné+voda 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 851,84 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 813,94 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | Fa za vyúčt.energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 337,04 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | Fa za energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | Fa za telefóny 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,22 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | Fa za vzdeláv.seminár zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. | 52234975 | 180,00 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 71,05 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,07 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |