Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0288/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 18.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 Fa za BOZP+PZS 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 18.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 Fa za utierky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 481,76 € 18.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFOV/0010/23 OV za havar.poist.Merced.6-12/23+1-6/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 540,45 € 17.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 Fa za predd.na plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 577,00 € 17.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 Fa za vyúčt.plynu 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 350,70 € 17.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 Fa za oprava ručného mixéra Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Marek Gaľ GastroGal 41579526 39,00 € 17.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 Fa za misky,viečka,lyžičky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 372,54 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/23-teľ+nec+SF-údržbári Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 55,00 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 329,79 € 13.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 88,95 € 13.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 234,42 € 13.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 Fa za stočné+voda 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 851,84 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 Fa za stočné+zrážky+voda 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 813,94 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 Fa za vyúčt.energie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 337,04 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 Fa za energie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,77 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 Fa za telefóny 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,22 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 Fa za vzdeláv.seminár zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. 52234975 180,00 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 71,05 € 11.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 309,07 € 11.04.2023 05.05.2023 Faktúra