Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0021/22 OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/22+1-5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0818/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 258,76 € 21.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0819/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 245,24 € 21.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0820/22 Fa za pranie a žehlenie 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 82,50 € 21.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0821/22 Fa za jednoráz.rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ 51119838 115,00 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0816/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 505,36 € 18.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0817/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 139,00 € 18.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0815/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 80,14 € 18.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0814/22 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 298,26 € 16.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0809/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 83,63 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0808/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 302,74 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0810/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BELL Zvolen a.s. 35761628 352,44 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0807/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 189,64 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0806/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 248,01 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0812/22 Fa za adaptér Omron Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 15,20 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0813/22 Fa za práčku Candy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 304,11 € 15.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0811/22 Fa za nájazd.pryžový klin Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B2B Partner s.r.o. 44413467 24,00 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0804/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 367,49 € 14.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0803/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 343,86 € 14.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0805/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 454,33 € 14.11.2022 01.12.2022 Faktúra