Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0349/23 Fa za penič mlieka KRUPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 55,98 € 12.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 Fa za výlevky+mriežky pre výlevky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 207,60 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 Fa za predd.na plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 703,00 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 Fa za vyúčt.plynu 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 811,39 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 Fa za vyúčt.energie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 791,16 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 Fa za telefóny 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,44 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFOV/0011/23 OV za popl.za komun.odpad 4-6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 Fa za retr.+int.+nájom 5-6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 Fa za internet 5-6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0333/23 Fa za int.+nájom 5-6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 261,06 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 45,50 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 222,35 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0330/23 Fa za stočné+voda 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 664,70 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0329/23 Fa za stočné+zrážky+voda 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 634,94 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0332/23 Fa za energie 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0331/23 Fa za energie 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,77 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 289,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra