Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0568/23 Fa za oporné madlo do WC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 56,10 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0565/23 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 211,32 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0563/23 Fa za telefóny 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,26 € 09.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0564/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 179,52 € 09.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0562/23 Fa za opr.strechy na kotolni Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Milan Vandák 35083077 1 723,20 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFOV/0017/23 OV za daň z nehnuteľ.r.2023-2.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 281,12 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFOV/0016/23 OV za popl.za komun.odpad 7-9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0561/23 Fa za staveb.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 12 613,60 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0559/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 61,65 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0560/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 205,46 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0557/23 Fa za napojenie ovládania dverí EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 669,36 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0558/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 31,68 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0556/23 Fa za pranie a žehlenie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 135,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0554/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0553/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0552/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0550/23 Fa za energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0549/23 Fa za energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 285,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0544/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 304,86 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra