Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0330/24 Fa za vyúčt.plynu 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 073,27 € 09.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0329/24 Fa za telefóny 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,48 € 09.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0323/24 Fa za pranie a žehlenie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 191,34 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0328/24 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0327/24 Fa za internet 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0326/24 Fa za int.+nájom 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 29,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0325/24 Fa za vyúčt.energie 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 948,23 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0324/24 Fa za vyúčt.energie 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,41 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0322/24 Fa za kúpeľňovú skrinku s košom Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA s.r.o. 54110572 67,30 € 06.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0315/24 Fa za právne služby 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0015/24 OV za daň z nehnuteľ.r.2024-2.spl. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 41 838,22 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0014/24 OV za popl.za komun.odpad 7-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 3 645,50 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0321/24 Fa za plyn 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0320/24 Fa za plyn 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 72,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/24 Fa za plyn 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 59,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0317/24 Fa za energie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0316/24 Fa za energie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0318/24 Fa za mobily+internet 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 201,76 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0310/24 Fa za opravu výťahov 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0311/24 Fa za ochranu osob.údajov 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra