Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0614/23 | Fa za prestier.,plienky,paplony,vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 1 332,60 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 157,20 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 36,04 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/23 | Fa za hasiace prístroje | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 106,02 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/23 | Fa za opravu výťahov 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 65,52 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/23 | Fa za toalet.vozíky na kolieskach | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 303,90 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 17,28 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,15 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 18,48 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 194,66 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/23 | Fa za potraviny-SF-ŠRD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 78,08 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 165,54 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/23 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 266,90 € | 25.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/23 | Fa za kontrolu požiarnotech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 032,58 € | 23.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 75,14 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/23 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 1 800,00 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/23 | Fa za výmenu odpad.žľabov a utesnenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 800,00 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,57 € | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 234,18 € | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |