Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0708/23 Fa za stenu na náradie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UDERMAN s.r.o. 47485353 32,30 € 11.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0705/23 Fa za BOZP+PZS 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0704/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0703/23 Fa za stočné+voda 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 4 681,27 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0702/23 Fa za stočné+zrážky+voda 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 872,36 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0700/23 Fa za retr.+int.+nájom 10-11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0699/23 Fa za internet 10-11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0698/23 Fa za int.+nájom 10-11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0701/23 Fa za telefóny 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,81 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0697/23 Fa za energie 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0696/23 Fa za rozvoz stravy 9/23-teľ+nec+SF+klienti Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 11 497,96 € 06.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0695/23 Fa za plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0694/23 Fa za plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0693/23 Fa za plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 725,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0692/23 Fa za plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 415,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0691/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 800,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0690/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0689/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0688/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0687/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra