Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0750/23 Fa za retr.+int.+nájom 11-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0749/23 Fa za internet 11-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0748/23 Fa za int.+nájom 11-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0751/23 Fa za sadu náradia v kufri Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pro-Tech Shop s.r.o. 52566269 99,90 € 08.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0747/23 Fa za sadu inbusových kľúčov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GAFA AUTO s.r.o. 47700823 27,75 € 07.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0742/23 Fa za ochranu osob.údajov 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 06.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0741/23 Fa za právne služby 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 06.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0740/23 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 157,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0738/23 Fa za energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0737/23 Fa za energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 285,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0736/23 Fa za predd.na energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 800,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0735/23 Fa za predd.na energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0734/23 Fa za predd.na energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0733/23 Fa za predd.na energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0732/23 Fa za predd.na energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0731/23 Fa za predd.na energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0739/23 Fa za mobily+inter.11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 148,68 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0730/23 Fa za vyúčt.energie 2/23-(oprava -Fa č.180) Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -54,11 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0729/23 Fa za vyúčt.energie 1/23-(oprava -Fa č.103) Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -66,92 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0728/23 Fa za opravu výťahov 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 02.11.2023 04.12.2023 Faktúra