Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0557/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 585,39 € | 31.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 284,21 € | 31.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/18 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 431,58 € | 30.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31,76 € | 28.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 429,66 € | 28.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/18 | Fa za retransm.+nájom 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 104,00 € | 27.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/18 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 6 233,00 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/18 | Fa za vyprac.protipoziar.dokum. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 2 400,00 € | 24.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 124,99 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,37 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/18 | Fa za protipož.náter oceľ.konštr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | POSK REAL s.r.o. | 47232871 | 11 620,80 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/18 | Fa za prestieradlá+plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 312,25 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/18 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 952,00 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 29,71 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 32,52 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,03 € | 21.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 33,71 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 15,24 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0016/18 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |