Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0772/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 285,95 € 16.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0774/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 370,07 € 16.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0775/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 100,80 € 16.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0776/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 397,96 € 16.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFOV/0023/17 Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 070,35 € 13.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0768/17 Fa za stočné+voda 10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 553,62 € 13.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0767/17 Fa za vyúčt.energie 10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,80 € 13.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0770/17 Fa za kancelar.materiál+xer.papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 229,99 € 13.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0771/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 20,47 € 13.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0769/17 Fa za roč.servisné prehliadky pl.kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Martin Kuzmický 37347055 760,00 € 13.11.2017 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0762/17 Fa za popl.za komun.odpad 10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 10.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0763/17 Fa za vyúčt.plynu 10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 656,76 € 10.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0761/17 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 10.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0765/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 10.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0766/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 323,83 € 10.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0764/17 Fa za predd.na plyn 12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 5 000,00 € 10.11.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0750/17 Fa za internet+nájom 11-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.11.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0751/17 Fa za internet 11-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.11.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0752/17 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,90 € 08.11.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0753/17 Fa za mobily+internet+cest.10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 198,28 € 08.11.2017 06.12.2017 Faktúra