Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0606/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 332,63 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0607/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 165,55 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0608/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 135,58 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0609/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 261,29 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0605/18 Fa za mopy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 102,48 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0604/18 Fa za vyúčt.energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -461,77 € 12.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0598/18 Fa za stočné+voda 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 448,03 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0599/18 Fa za vyúčt.plynu 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 491,06 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0601/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 164,06 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 427,45 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0600/18 Fa za predd.na plyn 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 216,00 € 11.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0590/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 365,39 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0593/18 Fa za mobily+internet+cestov.+MP 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 165,85 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0594/18 Fa za telefóny+internet 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,98 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0595/18 Fa za energie 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0596/18 Fa za energie 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0597/18 Fa za zrážky 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0591/18 Fa za test na chlór Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MERCK s.r.o. 18626971 204,69 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0592/18 Fa za kancelár.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária s.r.o. 50767127 549,67 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0587/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 623,38 € 07.09.2018 03.10.2018 Faktúra