Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0772/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 285,95 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 370,07 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 100,80 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0776/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 397,96 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFOV/0023/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 070,35 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/17 | Fa za stočné+voda 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 553,62 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/17 | Fa za vyúčt.energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,80 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/17 | Fa za kancelar.materiál+xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 229,99 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 20,47 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/17 | Fa za roč.servisné prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 760,00 € | 13.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/17 | Fa za popl.za komun.odpad 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/17 | Fa za vyúčt.plynu 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 656,76 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/17 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 323,83 € | 10.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/17 | Fa za predd.na plyn 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 000,00 € | 10.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/17 | Fa za internet+nájom 11-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/17 | Fa za internet 11-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,90 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/17 | Fa za mobily+internet+cest.10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 198,28 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |