Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 248,62 € 22.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 433,09 € 21.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 Fa za zneškodnenie odpadu 12/18+1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 63,00 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 167,65 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFOV/0004/19 OV za odbor.seminár Mézešová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia správcov registratúry 37922190 39,00 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 Fa za zdrav.prac.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Linda Žigová Csuportová 43403557 36,90 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 247,12 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 578,41 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 747,88 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 56,30 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 243,30 € 18.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 155,56 € 15.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 190,08 € 15.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 175,59 € 15.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 163,02 € 14.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 280,31 € 14.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 Fa za roč.revíziu det.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 160,00 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 89,60 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 339,29 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra