Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0137/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 248,62 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 433,09 € | 21.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/18+1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 63,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,65 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFOV/0004/19 | OV za odbor.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | Fa za zdrav.prac.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Linda Žigová Csuportová | 43403557 | 36,90 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,12 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 578,41 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 747,88 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 56,30 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 243,30 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 155,56 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 190,08 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 175,59 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,02 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 280,31 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,60 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 339,29 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |