Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0485/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,66 € 26.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0486/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 325,75 € 26.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0483/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 113,50 € 25.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0481/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,43 € 24.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0482/18 Fa za mobily+internet+cestov.+MP 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 170,33 € 24.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0480/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 65,18 € 24.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0478/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 83,93 € 23.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0479/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 20,39 € 23.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0477/18 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 552,00 € 19.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0476/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 45,00 € 17.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0468/18 Fa za zrážky 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 871,46 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0469/18 Fa za energie 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0471/18 Fa za vyúčt.energie 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 61,29 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0474/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 33,08 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0475/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 35,37 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0472/18 Fa za vyúčt.plynu 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -180,48 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0470/18 Fa za energie 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 16.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0473/18 Fa za predd.na plyn 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 000,00 € 16.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0459/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 29,57 € 11.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0460/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 69,71 € 11.07.2018 02.08.2018 Faktúra