Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0794/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 43,88 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,59 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 373,31 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 201,60 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0797/18 | Fa za plynoinšt.pr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 650,40 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/18 | Fa za opr.plyn.kotla KDVE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 349,01 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0799/18 | Fa za odbor.prehliadky pl.spotr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 393,04 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 581,46 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0787/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 237,72 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 354,08 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 348,79 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 61,08 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/18 | Fa za odb.prehliadky kotolňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 420,00 € | 14.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/18 | Fa za opravu xeroxov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 199,20 € | 14.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/18 | Fa za mobily+internet 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 159,38 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 13.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/18 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/18 | Fa za vyúčt.energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 917,69 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/18 | Fa za stočné+voda 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 147,93 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 530,50 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |