Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0883/18 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 781,42 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/18 | Fa za potraviny-Vianoč.posedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 69,70 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/18 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 1 179,49 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/18 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 1 141,66 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/18 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZND dress s.r.o. | 51047993 | 413,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/18 | Fa za zdrav.prac.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Linda Žigová Csuportová | 43403557 | 479,70 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/18 | Fa za kuchyn.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TUČEK s.r.o. | 45976201 | 500,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 193,68 € | 18.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/18 | Fa za elektr.panvica | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 975,64 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/18 | Fa za vodoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 757,64 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/18 | Fa za bicykle+košíky+flaše+osvetlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Športservis s.r.o. | 46874267 | 1 000,96 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 259,07 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,57 € | 17.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/18 | Fa za záťaž.deky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 907,20 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0867/18 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 981,88 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0868/18 | Fa za skartovačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 975,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/18 | Fa za prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 316,80 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 325,52 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0023/18 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/19+1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 118,75 € | 14.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/18 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 071,84 € | 14.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra |