Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0883/18 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 1 781,42 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0884/18 Fa za potraviny-Vianoč.posedenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 69,70 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0887/18 Fa za kancelár.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária s.r.o. 50767127 1 179,49 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0877/18 Fa za pracov.zdrav.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miroslav Blažek - JOKKER 32814739 1 141,66 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0879/18 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZND dress s.r.o. 51047993 413,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0880/18 Fa za zdrav.prac.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Linda Žigová Csuportová 43403557 479,70 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0878/18 Fa za kuchyn.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TUČEK s.r.o. 45976201 500,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0881/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 193,68 € 18.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0872/18 Fa za elektr.panvica Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 2 975,64 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0876/18 Fa za vodoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 757,64 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0873/18 Fa za bicykle+košíky+flaše+osvetlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Športservis s.r.o. 46874267 1 000,96 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0875/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 259,07 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0874/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 163,57 € 17.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0866/18 Fa za záťaž.deky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 907,20 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0867/18 Fa za koberce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 981,88 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0868/18 Fa za skartovačky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EKOway s.r.o. 35966181 975,00 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0869/18 Fa za prestieradlá Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 316,80 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0871/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 325,52 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFOV/0023/18 OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/19+1-3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 118,75 € 14.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0890/18 Fa za odbor.prehl.VZT Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 1 071,84 € 14.12.2018 28.01.2019 Faktúra