Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0695/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 271,92 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 340,89 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/19 | Fa za stočné+voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 501,53 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 471,60 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/19 | Fa za magnetky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SELOS s.r.o. | 36340464 | 15,28 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 386,71 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 100,80 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 245,23 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/19 | Fa za energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFOV/0017/19 | OV za konferenciu Murg.,Polák.,Antal.,Gabarik. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diagnostické centrum | 00163252 | 120,00 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/19 | Fa za mobily+internet+MP 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 177,35 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/19 | Fa za vyúčt.plynu 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 339,26 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/19 | Fa za energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/19 | Fa za energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 76,09 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 307,50 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 65,84 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 50,16 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/19 | Fa za vyúčt.energie+úrok 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 275,44 € | 11.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |