Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0695/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 271,92 € 16.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0691/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 340,89 € 13.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0693/19 Fa za stočné+voda 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 501,53 € 13.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0694/19 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 471,60 € 13.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0692/19 Fa za magnetky AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SELOS s.r.o. 36340464 15,28 € 13.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0686/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 12.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0687/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 386,71 € 12.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0688/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 100,80 € 12.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0689/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 245,23 € 12.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0690/19 Fa za energie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,57 € 12.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFOV/0017/19 OV za konferenciu Murg.,Polák.,Antal.,Gabarik. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diagnostické centrum 00163252 120,00 € 12.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0677/19 Fa za mobily+internet+MP 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 177,35 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0678/19 Fa za vyúčt.plynu 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 339,26 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0679/19 Fa za energie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 760,40 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0680/19 Fa za energie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0682/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 76,09 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0683/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 307,50 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0684/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 65,84 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0685/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 50,16 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0681/19 Fa za vyúčt.energie+úrok 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 275,44 € 11.09.2019 08.11.2019 Faktúra