Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0601/19 | Fa za internet 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/19 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/19 | Fa za zrážky 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/19 | Fa za predd.na energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 24,24 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/19 | Fa za BOZP+PZS 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/19 | Fa za šatník.skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 6 960,55 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 40,50 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/19 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 270,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/19 | Fa za opravu výťahov 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 14,04 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 24,54 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/19 | Fa za právne služby 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/19 | Fa za chodiacu rampu do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Šarkozy Alojz-KOVOVÝROBA | 30898731 | 1 140,00 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |