Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/19 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 151,53 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 114,05 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 182,47 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 198,10 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 365,27 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 26,56 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 893,68 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 694,19 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 Fa za internet+nájom 1-2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 435,36 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFOV/0001/19 OV za školenie Murgašová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Centrum ďaľšieho vzdelávania UK 0039786523 130,00 € 10.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 Fa za právne služby 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 10.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Fa za stočné+voda 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 15,60 € 09.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 Fa za vyúčt.energie 1-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1,58 € 07.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Fa za telefóny+internet 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,15 € 03.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 Fa za zrážky 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 03.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 Fa za opravu výťahov 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 03.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Fa za mobily+internet+cestov. 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 189,54 € 02.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0894/18 Fa za retransm.+nájom 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.12.2018 28.01.2019 Faktúra