Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0781/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 222,97 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0782/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 697,99 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0770/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 408,96 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0771/19 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 619,87 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0772/19 Fa za čist.prost.do konvektom.+kuch.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 273,05 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0769/19 Fa za vyúčt.energie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -93,67 € 15.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0766/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,65 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0767/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 224,64 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0768/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 202,12 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0763/19 Fa za vyúčt.plynu 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 029,56 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0765/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 74,74 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0018/19 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 139,00 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0764/19 Fa za opravu výťahov 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0761/19 Fa za mobily+internet+cest. 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 222,08 € 10.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0762/19 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 3 087,52 € 10.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0760/19 Fa za telefóny+internet 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 146,06 € 09.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0753/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 82,50 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0754/19 Fa za stočné+voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 172,45 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0755/19 Fa za predd.na energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0756/19 Fa za energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,57 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra