Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0239/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 272,66 € 03.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 64,35 € 03.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 294,18 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 Fa za plyn 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 387,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 Fa za plyn 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 368,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 Fa za plyn 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Fa za opravu Mercedesu+prezutie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 287,64 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Fa za vodoinštal.práce,AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 509,60 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Fa za právne služby 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Fa za stav.práce,AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 3 522,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 505,10 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 270,03 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 931,66 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 Fa za umývačku riadu Beko Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELEKTROSPED a.s. 35765038 235,00 € 29.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 125,63 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 28.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 131,94 € 27.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 92,18 € 26.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Fa za koženky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BUKOTEC s.r.o. 25335219 700,81 € 25.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 Fa za retransm.+nájom 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 25.03.2019 24.04.2019 Faktúra