Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0292/19 Fa za OSB dosky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Lacné stavanie s.r.o. Martin Dodek 45235741 216,00 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 Fa za úchytky na nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TopDizajn s.r.o. 47876051 5,40 € 17.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 537,50 € 17.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 75,84 € 17.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 Fa za gumenná stierka Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 194,40 € 17.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 Fa za stočné+voda 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 450,25 € 16.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 Fa za webhosting.sl.4-12/19+1-4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 37,44 € 16.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 Fa za PC,monitory,switch,kábel,tlačiareň Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 238,48 € 15.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Katarína Kosmeľová 43464939 19,86 € 15.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 89,99 € 15.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 411,71 € 15.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 192,78 € 15.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 Fa za opr.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 480,00 € 12.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 Fa za opr.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 320,00 € 12.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 271,44 € 12.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 384,93 € 11.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 163,74 € 11.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 257,66 € 11.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 Fa za progr.vybav.+aktual.verzie PER 5-12/19+1-4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMA s.r.o. BA 31355374 201,60 € 11.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 Fa za pranie a žehlenie 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 88,40 € 11.04.2019 09.05.2019 Faktúra