Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0961/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 192,99 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0962/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 109,11 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0963/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 209,99 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0957/19 Fa za mobil.bazén.zdvihák SWIM Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARES s.r.o. 31363822 7 668,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0958/19 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 458,64 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0949/19 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 8 256,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0943/19 Fa za stočné+voda 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 871,55 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0944/19 Fa za vyúčt.energie 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 599,67 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0945/19 Fa za vyúčt.plynu 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 10 657,13 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0946/19 Fa za mobily+internet 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 173,13 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0947/19 Fa za plynár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 535,20 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0950/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 230,28 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0951/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 282,24 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0952/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0953/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 396,66 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0954/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 334,75 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0955/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 109,81 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0956/19 Fa za zneškodnenie odpadu 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 118,44 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0948/19 Fa za plynár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 372,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0939/19 Fa za PC,monitory,disky,kláv.,kamer.systém,projektor,kábele Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 3 440,25 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra