Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0877/19 Fa za potraviny-akcia BSK Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 29,40 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0878/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 133,78 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0880/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 49,25 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFOV/0021/19 OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/19+1-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0879/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 205,20 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0873/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 404,16 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0874/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 53,76 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0875/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 256,56 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0872/19 Fa za PVC poháre Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AMARENA s.r.o. 46084401 21,79 € 15.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0868/19 Fa za školenie Word+Excel zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Miroslav Duchaj 35389206 300,00 € 14.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0869/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 396,96 € 14.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0870/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 318,98 € 14.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0871/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 130,84 € 14.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0865/19 Fa za umývačku riadu Elektrolux Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 399,00 € 13.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0863/19 Fa za vyúčt.energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 571,84 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0864/19 Fa za vyúčt.plynu 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 848,86 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0866/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 248,21 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0867/19 Fa za vodoinštal.+plynár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 891,60 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0858/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 275,39 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0859/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 179,35 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra