Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0916/19 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Möbelix SK, s.r.o. 35903414 2 093,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0917/19 Fa za kreslo,pohovku,konf.stolík ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Möbelix SK, s.r.o. 35903414 512,90 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0982/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 305,28 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0985/19 Fa za opravu vysávaču Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 139,32 € 17.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0981/19 Fa za materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 U-MAX s.r.o. 36432849 23,40 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0977/19 Fa za kalibráciu váh Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Libra s.r.o. 17329469 262,80 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0979/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 275,32 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0980/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 91,67 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0978/19 Fa za pranie a žehlenie 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 73,70 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0976/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IKEA 35849436 954,60 € 13.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0970/19 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 94,40 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0971/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 91,90 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0972/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 68,38 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0973/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 359,79 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0974/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 13,80 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0975/19 Fa za drev.šatň.skriňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A J Produkty a.s. 36268518 789,60 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0964/19 Fa za hrací bazén s guličkami Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 INSGRAF s.r.o. 47078839 999,90 € 12.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0965/19 Fa za nábytok ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 186,74 € 12.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0966/19 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 1 036,43 € 12.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0967/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 338,38 € 12.12.2019 20.12.2019 Faktúra