Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0923/19 Fa za koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 259,36 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0924/19 Fa za batériu+kúpacií vak Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 469,20 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0927/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 194,56 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0928/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 678,65 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0925/19 Fa za šatnik.skrine Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 1 234,56 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0918/19 Fa za opravu výťahov 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0921/19 Fa za sl.požiarnej ochrany 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0922/19 Fa za BOZP+PZS 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0926/19 Fa za farbu do pečiatky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 REPRESS s.r.o. 46969951 14,98 € 03.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0911/19 Fa za kalendáre r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 273,05 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0912/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 75,46 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0913/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 125,36 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0914/19 Fa za senzor.gély Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 30,90 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0910/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 132,98 € 29.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0908/19 Fa za hodiny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Antalon s.r.o. 25960920 15,24 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0903/19 Fa za batérie,kúpacie vaky,matrace Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 4 089,84 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0906/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 221,48 € 28.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0907/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 451,45 € 28.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0909/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 235,58 € 28.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0905/19 Fa za hlinik.vchod.dvere+montáž Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 1 779,80 € 28.11.2019 17.12.2019 Faktúra