Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0334/20 | Fa za energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 04.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/20 | Fa za energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 04.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/20 | Fa za energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 04.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 088,98 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | Fa za opr. prasknutej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 760,00 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 151,03 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 319,77 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/20 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 299,55 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,29 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 10,81 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 48,24 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 41,09 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 38,32 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 706,44 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,27 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,29 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,56 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |