Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9279

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0262/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 277,94 € 15.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 73,73 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 117,10 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 91,56 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 60,07 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 172,63 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 65,85 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 Fa za prezutie Octávia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 30,00 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 Fa za prezutie Mercedes Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 48,00 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 Fa za sl.civil.ochrany 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 14,76 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0251/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 140,45 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 Fa za vyúčt.energie 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 631,92 € 13.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 841,14 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 601,13 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 Fa za stočné+voda 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 726,73 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,30 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 92,43 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 432,72 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 142,32 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra