Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0581/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 59,00 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0577/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 438,93 € 11.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0576/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 139,56 € 11.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0575/20 Fa za BOZP+PZS 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 11.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0574/20 Fa za sl.požiarnej ochrany 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 11.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0573/20 Fa za stočné+voda 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 -91,20 € 11.09.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0570/20 Fa za vyúčt.plynu 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -127,00 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0568/20 Fa za údržbu progr.Klienti r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RK Service s.r.o. 50470167 360,00 € 10.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0572/20 Fa za latex.rukavice,vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 1 855,20 € 10.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0569/20 Fa za predd.na plyn 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 7 770,00 € 10.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0571/20 Fa za vyúčt.energie 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -741,63 € 10.09.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0559/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 143,74 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0558/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,44 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0560/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 221,03 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0561/20 Fa za stočné+voda 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 656,75 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0565/20 Fa za retr.+int.+nájom 9-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0564/20 Fa za internet 9-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0563/20 Fa za internet+nájom 9-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0566/20 Fa za telefóny+internet 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 128,28 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0562/20 Fa za mobily+internet 8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 110,99 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra