Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9279

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0359/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 25.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0358/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 86,40 € 25.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0354/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 414,03 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0353/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 179,28 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0352/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 367,00 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0355/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 70,66 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0356/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 383,35 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFOV/0009/21 OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0351/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 263,82 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0350/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 86,94 € 24.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0348/21 Fa za polykarbon.plytké taniere Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KEMA SK s.r.o. 31350658 92,70 € 20.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0349/21 Fa za odťah Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Car-assistance s.r.o. 47144831 56,08 € 20.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0343/21 Fa za telefón Panasonic-pc myš Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 103,39 € 19.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0347/21 Fa za senzor.gély Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 55,95 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 Fa za stočné+voda 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 982,66 € 19.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 379,20 € 19.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 289,48 € 19.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 39,25 € 18.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 253,41 € 18.05.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 Fa za stočné+zrážky+voda 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 598,74 € 17.05.2021 03.06.2021 Faktúra