Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0024/20 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 139,00 € 19.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFOV/0023/20 OV za popl.za komun.odpad 10-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 857,65 € 15.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFOV/0022/20 OV za daň z nehnuteľ.r.2020-3.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,13 € 15.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0674/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 255,74 € 12.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0663/20 Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/20+1-9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 246,00 € 12.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0673/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 340,73 € 12.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0669/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 323,70 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0667/20 Fa za vyúčt.plynu 9/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 142,13 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0671/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 88,69 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0670/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 618,71 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0665/20 Fa za popl.zasiel.výpl.pások mailom 9-12/19+1-8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMA s.r.o. BA 31355374 147,24 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0672/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 258,55 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0666/20 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 30,96 € 09.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0668/20 Fa za predd.na plyn 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 933,00 € 09.10.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0660/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 13,31 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0662/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 413,03 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0664/20 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 1 917,05 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0661/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 116,21 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0657/20 Fa za telefóny+internet 9/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,48 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0658/20 Fa za podlahár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 9 574,84 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra