Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0276/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 157,12 € 21.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 Fa za hygien.mydlo,utierky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 373,32 € 21.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 Fa za webhosting.sl.4-12/21+1-4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 37,44 € 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 587,32 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 572,05 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 1 024,84 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 835,68 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 218,45 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 139,06 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 Fa za webinár Piussi,Mikušková Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 35,81 € 16.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 Fa za pranie a žehlenie 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 63,05 € 16.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 277,94 € 15.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 73,73 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 117,10 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 91,56 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 60,07 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 172,63 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 65,85 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra