Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0334/21 Fa za frézovanie,zatmelenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 472,80 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 569,00 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 62,23 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0326/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 230,30 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 116,86 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0333/21 Fa za vyúčt.plynu 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 7 536,31 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 59,36 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 242,70 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 336,25 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0332/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 210,16 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0321/21 Fa za servis VZT zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 200,00 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 Fa za retr.+int.+nájom 5-6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 117,73 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 Fa za internet 5-6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,37 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 Fa za internet+nájom 5-6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 24,23 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 Fa za mobily+int. 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 134,21 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 145,72 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0315/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 87,74 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0323/21 Fa za energie 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 Fa za vyúčt.energie +úrok z omešk.4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 294,74 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra