Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 205,97 € 06.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 220,67 € 06.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 17,49 € 06.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 Fa za predd.na energie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 06.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 Fa za predd.na energie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 06.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 Fa za predd.na energie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 06.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 383,81 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 Fa za plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 Fa za plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 Fa za plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 359,28 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 Fa za mobily+internet 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 146,93 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 416,65 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 110,54 € 30.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 259,49 € 30.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 897,03 € 30.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 161,26 € 29.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 303,36 € 29.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 114,87 € 29.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 243,15 € 29.03.2022 09.05.2022 Faktúra