Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0116/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 175,37 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 281,26 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 937,30 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 116,24 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,13 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 206,84 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 331,72 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | Fa za stočné+voda 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 120,27 € | 15.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 198,79 € | 15.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Fa za BOZP+PZS 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 264,62 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 55,65 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 779,88 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 228,37 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,96 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,03 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFOV/0002/22 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |