Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 175,37 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 281,26 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 937,30 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 116,24 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 42,13 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 206,84 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 331,72 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 Fa za stočné+voda 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 120,27 € 15.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 198,79 € 15.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 Fa za BOZP+PZS 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 11.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 11.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 264,62 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 55,65 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Fa za stočné+zrážky+voda 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 779,88 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 228,37 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 112,96 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 251,03 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFOV/0002/22 OV za popl.za komun.odpad 1-3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 Fa za retr.+int.+nájom 2-3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 10.02.2022 02.03.2022 Faktúra