Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 113,59 € 14.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 125,02 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 550,12 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 227,55 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 102,41 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFOV/0003/22 OV za daň z nehnuteľ.r.2022-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,14 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 Fa za vyúčt.plynu 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 378,35 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 314,12 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 Fa za BOZP+PZS 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 Fa za vyúčt.energie 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 171,70 € 09.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 469,96 € 09.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 Fa za telefóny 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,68 € 09.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 456,00 € 09.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 Fa za tablety do umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 60,96 € 09.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 206,21 € 08.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 580,57 € 08.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 Fa za retr.+int.+nájom 3-4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 Fa za internet 3-4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 Fa za int.+nájom 3-4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 08.03.2022 06.04.2022 Faktúra