Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0281/22 | Fa za saciu hadicu do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 58,80 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Fa za opr.Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 294,00 € | 26.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 366,42 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,59 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,81 € | 22.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | Fa za madlo na chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mc TREE SR a.s. | 35759267 | 33,98 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | Fa za odpadovú nádobu s vrchnákom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 76,68 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 719,53 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | Fa za pranie a žehlenie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 100,80 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,11 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 292,93 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 403,94 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,26 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFOV/0007/22 | OV za poist.majetku 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 748,18 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 254,54 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 325,27 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | Fa za prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 36,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | Fa za pneumatiky+prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 490,80 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 718,80 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 24,22 € | 14.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |