Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/22 Fa za potraviny 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 35,64 € 14.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 Fa za vyúčt.plynu 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 209,56 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 643,19 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 022,86 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 Fa za vyúčt.energie 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 740,57 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 Fa za vyúčt.energie 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 104,02 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 Fa za potraviny 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 44,22 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 Fa za roč.revíziu det.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 160,00 € 12.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 Fa za stočné+zrážky+voda 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 827,86 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 Fa za pranie a žehlenie 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 118,20 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 Fa za telefóny 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,39 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 Fa za mobily+internet 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 151,98 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 Fa za právne služby 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 Fa za BOZP+PZS 12/21+tabuľky s nápisom únik.východ,pož.hlás.,prvá pomoc... Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 300,30 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 260,40 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 Fa za opravy výťahov 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 312,00 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0933/21 Fa za tekutý čist.prášok do tepovača Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AGEM Computers s.r.o. 35692715 146,40 € 31.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0934/21 Fa za chladničku WHIRLPOOL,tlakomer OMRON Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 423,72 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0936/21 Fa za IP kamera,USB kľúč,myš Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 372,30 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra