Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0021/21 OV za trovy súd.exekúcie Srnová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUDr.Jana Plšková,súdny exekútor 42355877 72,00 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0895/21 Fa za sl.civil.ochrany 10-12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0894/21 Fa za hygien.mydlo,utierky,toal.papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 495,88 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0902/21 Fa za odkvapkávače na riad Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 12,90 € 20.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFBV/0890/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 394,03 € 17.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0891/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 99,13 € 17.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0889/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 73,72 € 17.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0888/21 Fa za pranie a žehlenie 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 43,40 € 16.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0887/21 Fa za klimatizácie LG Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 20 540,64 € 16.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0886/21 Fa za knihu Materiálno-spotrebné notmy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jedálne.sk s.r.o. 53064275 89,50 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0884/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 178,17 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0885/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 69,17 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0882/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 201,79 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0883/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 178,92 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0879/21 Fa za batériu Minstrel+sieťový vak Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 979,20 € 13.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0878/21 Fa za prezutie Mercedes Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 48,00 € 13.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0877/21 Fa za prezutie Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 36,00 € 13.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0880/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 141,62 € 13.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0881/21 Fa za potraviny -MP-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 -27,14 € 13.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0876/21 Fa za vyúčt.plynu 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 602,39 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra