Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0459/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 133,31 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 249,47 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 401,64 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 142,20 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,31 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 356,94 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/22 | Fa za jednoráz.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | 70,00 € | 24.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 149,84 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 178,16 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 229,07 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,65 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,49 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 414,12 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/22 | Fa za tlakomer OMRON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 77,90 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 633,97 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 239,99 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,86 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 55,86 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 355,80 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 71,28 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |