Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/22 Fa za opravy výťahov 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 312,00 € 04.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0933/21 Fa za tekutý čist.prášok do tepovača Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AGEM Computers s.r.o. 35692715 146,40 € 31.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0934/21 Fa za chladničku WHIRLPOOL,tlakomer OMRON Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 423,72 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0936/21 Fa za IP kamera,USB kľúč,myš Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 372,30 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0937/21 Fa za vysavače Kärcher Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EURONICS TPD - F. Majtán 11790547 299,98 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0935/21 Fa za PC,monitory,chladničky,webkamery,reproduktory,slúchadlá,káble Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 2 788,98 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0924/21 Fa za germicídne žiariče 36W Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wild Horse s.r.o. 47557001 1 704,10 € 29.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0927/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 102,70 € 29.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0925/21 Fa za kancel.potreby+tabule,popisovače,spray+xerox papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 1 311,20 € 29.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0926/21 Fa za mopy+držiaky na mopy+tyč ALU Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 299,46 € 29.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0931/21 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 1 793,76 € 29.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0932/21 Fa za hudobné nástroje Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Muziker a.s. 35840773 223,30 € 29.12.2021 20.01.2022 Faktúra
DFBV/0923/21 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 36,96 € 28.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0929/21 Fa za PC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 E LINKX a.s. 25847180 2 453,98 € 28.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0930/21 Fa za PC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Datacomp s.r.o. 36212466 738,00 € 28.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0922/21 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 54,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0921/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 34,78 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0920/21 Fa za skartovačky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EKOway s.r.o. 35966181 744,00 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0919/21 Fa za kancel.stoličky Calypso,Lei Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 849,53 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0916/21 Fa za antidekubitné matrace Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 199,50 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra