Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0877/21 Fa za prezutie Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 36,00 € 13.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0880/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 141,62 € 13.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0881/21 Fa za potraviny -MP-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 -27,14 € 13.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0876/21 Fa za vyúčt.plynu 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 602,39 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0875/21 Fa za vyúčt.energie 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 268,21 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0873/21 Fa za termosy,prac.stôl,nást.skrinka+vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 1 940,41 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0874/21 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 51,70 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFOV/0022/21 OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/22+1-3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 127,75 € 10.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0871/21 Fa za retr.+int.+nájom 12/21+1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 09.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0872/21 Fa za univ.robot RE-22+príslušenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 8 746,63 € 09.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0870/21 Fa za smetné koše Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 645,94 € 08.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0867/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 45,00 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0869/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 86,83 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0868/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,36 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0863/21 Fa za internet 12/21+1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0865/21 Fa za vyúčt.energie 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 170,80 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0864/21 Fa za telefóny 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,01 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0866/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 284,15 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0861/21 Fa za stočné+voda 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 775,02 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0862/21 Fa za int.+nájom 12/21+1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra