Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0635/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 252,14 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | Fa za pranie a žehlenie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 320,10 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | Fa za potraviny - Dobropis k fač.602,631,632 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -223,73 € | 19.09.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 315,51 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,40 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 241,62 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,54 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 228,12 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 214,60 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | Fa za výmenu okien a vchod.dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Okienkovo s.r.o. | 52230937 | 43 554,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,05 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 675,99 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | Fa za internet 9-10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | Fa za int.+nájom 9-10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 285,99 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 718,80 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | Fa za výmenu poklopu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 870,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |